海汽集团(603069)综合财务分析 - 财报帮

海汽集团(603069)
行业: 铁路公路 (排名[注册后可见]) 主营: 海南海汽运输集团股份有限公司的主营业务为汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务;公司的主要产品为班车客运、城乡公交一体化客运、校车服务、出租车客运、旅游客运、新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修、汽车检测、汽车场站经营。公司为交通运输部重点联系道路运输企业,荣获“全国用户满意企业”称号,公司旗下的“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”等多项荣誉。
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PE: -176.31 PB: 6.41 市值: 57.76亿
信号:
0条增长信号
12条衰退信号
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
归属于母公司股东权益合计
其他应付款
其他非流动资产
营业利润率(%)
净利率(%)
净利润
保守速动比率
总资产报酬率
短期借款
其他债权投资
海汽集团 2025-02-12 财报数据最新解读:
公司经营现金流为0.13亿,未能显示出强劲的经营能力和盈利能力,未来的资金运转存在隐忧。
海汽集团的负债率为67.36%,表明公司财务杠杆较高,这种杠杆效应若不加控制,或将加大未来财务风险。
尽管公司存在重组计划,但需密切关注政策环境和执行情况,以判断重组对营收的影响是否能够扭转当前局面。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
有一定现金
现金流状况一般
收款速度一般
无不佳指标补偿
盈利能力
生意很艰辛
费用率 21.27 个点
运营效率一般
这个生意赚不到钱!
股东在亏钱! 每股赔了-0.03元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议