晶合集成(688249)综合财务分析 - 财报帮

晶合集成(688249)
行业: 半导体 (排名[注册后可见]) 主营: 合肥晶合集成电路股份有限公司的主营业务为12 英寸晶圆代工业务,致力于研发并应用行业先进的工艺,为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。公司的主要产品及服务为集成电路晶圆制造代工。
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PE: 0 PB: 0 市值: 463.42亿
信号:
3条增长信号
5条衰退信号
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
以摊余成本计量的金融资产
每股股东自由现金流量
总资本回报率
在建工程
存货周转率(次/年)
递延所得税资产
保守速动比率
国际票证结算
存货
固定资产周转率(次/年)
晶合集成 2025-02-11 财报数据最新解读:
公司主营12英寸晶圆代工业务,随着行业景气度回升,未来业绩有望稳定增长,这为长期投资者提供了潜在的机会。
应收账款周转天数较短表明公司在收款方面表现良好,有助于保持流动性与资金的有效运用。
持续的高成本费用率82.86%可能会对公司未来的盈利模式形成压力,需关注其改善的措施。
尽管营收增长率高达35.05%,但毛利率为0%,可能显示出在成本控制上仍有待加强。
良好的营收和毛利持续提升预示着市场需求的稳定,公司业绩可能在下半年持续向好。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金充足
现金流状况很好
收款很快
盈利能力
毛利还可以
费用率 8.12 个点
生意又大又省钱
税后利润一般
收益率不高. 每股为公司赚到了0.84元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议